Bürgerservice (Stadtbüro)
Haushaltsdiagramm
-12,42 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-12,42 €
63,84%
-5,20 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5,20 €
26,72%
-1,45 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1,45 €
7,44%
-0,38 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,38 €
1,94%
-0,01 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-0,01 €
0,05%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 6,09 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -12,42 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -1,45 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5,20 € |
14: Abschreibungen | -0,01 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -0,38 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -19,46 € |
20: Verwaltungsergebnis | -13,37 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -13,37 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -13,37 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -13,37 € |