Bürgerservice (Stadtbüro)
Haushaltsdiagramm
-415.838,31 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-415.838,31 €
63,84%
-174.066,30 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-174.066,30 €
26,72%
-48.492,21 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-48.492,21 €
7,44%
-12.664,22 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-12.664,22 €
1,94%
-306,60 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-306,60 €
0,05%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 203.758 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 203.758 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -651.367,64 € |
20: Verwaltungsergebnis | -447.609,64 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -447.609,64 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -447.609,64 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -157,02 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -447.766,66 € |