Einrichtungen der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-291.594,58 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-291.594,58 €
58,32%
-110.303,47 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-110.303,47 €
22,06%
-64.846,49 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-64.846,49 €
12,97%
-18.389,59 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-18.389,59 €
3,68%
6.375 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
6.375 €
1,28%
5.692,50 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
5.692,50 €
1,14%
1.365 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
1.365 €
0,27%
-1.088,65 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.088,65 €
0,22%
297,34 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
297,34 €
0,06%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 13.729,84 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -486.222,78 € |
20: Verwaltungsergebnis | -472.492,94 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -472.492,94 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 5.985,15 € |
30: Jahresergebnis | -466.507,79 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -197.002,62 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -663.510,41 € |