Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsdiagramm

-291.594,58 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-291.594,58 €
59,97%
-110.303,47 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-110.303,47 €
22,69%
-64.846,49 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-64.846,49 €
13,34%
-18.389,59 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-18.389,59 €
3,78%
-1.088,65 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.088,65 €
0,22%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -291.594,58 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -110.303,47 €
  • 14 Abschreibungen
    -64.846,49 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -18.389,59 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -1.088,65 €
  • Summe
    -486.222,78 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
13.729,84 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-486.222,78 €
20: Verwaltungsergebnis
-472.492,94 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-472.492,94 €
29: Außerordentliches Ergebnis
5.985,15 €
30: Jahresergebnis
-466.507,79 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-197.002,62 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-663.510,41 €