Räuml.Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
30.059,36 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
30.059,36 €
52,49%
23.059,10 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
23.059,10 €
40,27%
4.147 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
4.147 €
7,24%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 57.265,46 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -180.617,93 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -12.862,73 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -162.250,24 € |
14: Abschreibungen | -4.296,52 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -360.027,42 € |
20: Verwaltungsergebnis | -302.761,96 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -302.761,96 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -302.761,96 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -6.109,57 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -308.871,53 € |