Hauptamt
Haushaltsdiagramm
-1.166.860,21 €
Personal- und Organisationsmanagement
111.13.00 Personal- und Organisationsmanagement
-1.166.860,21 €
-758.280,23 €
Kommunikationstechnik
111.03.00 Kommunikationstechnik
-758.280,23 €
-729.480,04 €
Gebäudemanagement (10)
111.07.00 Gebäudemanagement (10)
-729.480,04 €
-628.428,30 €
Zentrale Dienste
111.02.01 Zentrale Dienste
-628.428,30 €
-67.142,92 €
Städtepartnerschaften
281.02.00 Städtepartnerschaften
-67.142,92 €
-59.166,08 €
Stadtinformation und Repräsentation
111.11.00 Stadtinformation und Repräsentation
-59.166,08 €
-17.799,03 €
Kommunale Entwicklungshilfe
351.01.00 Kommunale Entwicklungshilfe
-17.799,03 €
-2.852,75 €
Vorprodukt Amt 10
111.02.10 Vorprodukt Amt 10
-2.852,75 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.903.501,51 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -1.969.913,65 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -454.214,20 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.034.420,21 € |
14: Abschreibungen | -245.843,42 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -19.514,50 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -1.605.443,34 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.161,75 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -5.333.511,07 € |
20: Verwaltungsergebnis | -3.430.009,56 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -3.430.009,56 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | -1.090,35 € |
30: Jahresergebnis | -3.431.099,91 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -283.673,39 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.714.773,30 € |