Zentrale Dienste
Haushaltsdiagramm
-418.126,57 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-418.126,57 €
51,47%
-247.120,22 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-247.120,22 €
30,42%
92.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
92.000 €
11,32%
-46.492,51 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-46.492,51 €
5,72%
-8.304 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-8.304 €
1,02%
-385 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-385 €
0,05%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 92.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -720.428,30 € |
20: Verwaltungsergebnis | -628.428,30 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -628.428,30 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | -495,61 € |
30: Jahresergebnis | -628.923,91 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -6.641,47 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -635.565,38 € |