Bürgerservice (Stadtbüro)
Haushaltsdiagramm
-454.155,70 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-454.155,70 €
47,76%
224.967,80 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
224.967,80 €
23,66%
-191.877,84 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-191.877,84 €
20,18%
-66.430,27 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-66.430,27 €
6,99%
-13.173,42 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-13.173,42 €
1,39%
-302 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-302 €
0,03%
31,10 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
31,10 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31,10 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 224.967,80 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 224.998,90 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -725.939,23 € |
20: Verwaltungsergebnis | -500.940,33 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -500.940,33 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -500.940,33 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -159,03 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -501.099,36 € |