Bürgerservice (Stadtbüro)
Haushaltsdiagramm
-454.155,70 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-454.155,70 €
62,56%
-191.877,84 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-191.877,84 €
26,43%
-66.430,27 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-66.430,27 €
9,15%
-13.173,42 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-13.173,42 €
1,81%
-302 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-302 €
0,04%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 224.998,90 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -725.939,23 € |
20: Verwaltungsergebnis | -500.940,33 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -500.940,33 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -500.940,33 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -159,03 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -501.099,36 € |