Einrichtungen der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-289.041,27 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-289.041,27 €
61,26%
-81.326,47 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-81.326,47 €
17,24%
-66.099,78 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-66.099,78 €
14,01%
-14.372,14 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-14.372,14 €
3,05%
11.167,59 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
11.167,59 €
2,37%
7.022,58 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
7.022,58 €
1,49%
1.364 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
1.364 €
0,29%
-1.088,65 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.088,65 €
0,23%
205,06 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
205,06 €
0,04%
117,48 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
117,48 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 19.876,71 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -451.928,31 € |
20: Verwaltungsergebnis | -432.051,60 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 19.876,71 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -451.928,31 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -432.051,60 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | -379,08 € |
30: Jahresergebnis | -432.430,68 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -184.819,36 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -617.250,04 € |