Räuml.Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-204.421,10 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-204.421,10 €
58,46%
-122.597,94 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-122.597,94 €
35,06%
-14.305,13 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-14.305,13 €
4,09%
-8.358,75 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-8.358,75 €
2,39%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 85.789,28 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -204.421,10 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -14.305,13 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -122.597,94 € |
14: Abschreibungen | -8.358,75 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -349.682,92 € |
20: Verwaltungsergebnis | -263.893,64 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -263.893,64 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -263.893,64 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -7.597,41 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -271.491,05 € |