Bürgerservice (Stadtbüro)
Haushaltsdiagramm
-537.270 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-537.270 €
53,81%
230.600 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
230.600 €
23,10%
-187.797 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-187.797 €
18,81%
-29.934 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-29.934 €
3,00%
-12.300 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-12.300 €
1,23%
-365 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-365 €
0,04%
100 €
21 Finanzerträge
21 Finanzerträge
100 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 230.600 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -767.666 € |
20: Verwaltungsergebnis | -537.066 € |
23: Finanzergebnis | 100 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -536.966 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -536.966 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -160 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -537.126 € |