Bürgerservice (Stadtbüro)

Haushaltsdiagramm

-537.270 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-537.270 €
69,99%
-187.797 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-187.797 €
24,46%
-29.934 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-29.934 €
3,90%
-12.300 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-12.300 €
1,60%
-365 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-365 €
0,05%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -537.270 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -187.797 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -29.934 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -12.300 €
  • 14 Abschreibungen
    -365 €
  • Summe
    -767.666 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
230.600 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-767.666 €
20: Verwaltungsergebnis
-537.066 €
23: Finanzergebnis
100 €
26: Ordentliches Ergebnis
-536.966 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-536.966 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-160 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-160 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-537.126 €