Bürgerservice (Stadtbüro)
Haushaltsdiagramm
-415.838,31 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-415.838,31 €
48,63%
203.758 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
203.758 €
23,83%
-174.066,30 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-174.066,30 €
20,36%
-48.492,21 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-48.492,21 €
5,67%
-12.664,22 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-12.664,22 €
1,48%
-306,60 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-306,60 €
0,04%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 203.758 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -651.367,64 € |
20: Verwaltungsergebnis | -447.609,64 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -447.609,64 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -447.609,64 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -157,02 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -447.766,66 € |