Bürgerservice (Stadtbüro)

Haushaltsdiagramm

-415.838,31 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-415.838,31 €
48,63%
203.758 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
203.758 €
23,83%
-174.066,30 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-174.066,30 €
20,36%
-48.492,21 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-48.492,21 €
5,67%
-12.664,22 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-12.664,22 €
1,48%
-306,60 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-306,60 €
0,04%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -415.838,31 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    203.758 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -174.066,30 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -48.492,21 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -12.664,22 €
  • 14 Abschreibungen
    -306,60 €
  • Summe
    -447.609,64 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
203.758 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-651.367,64 €
20: Verwaltungsergebnis
-447.609,64 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-447.609,64 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-447.609,64 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-157,02 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-447.766,66 €