Bürgerservice (Stadtbüro)
Haushaltsdiagramm
-415.838,31 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-415.838,31 €
63,84%
-174.066,30 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-174.066,30 €
26,72%
-48.492,21 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-48.492,21 €
7,44%
-12.664,22 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-12.664,22 €
1,94%
-306,60 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-306,60 €
0,05%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 203.758 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -651.367,64 € |
20: Verwaltungsergebnis | -447.609,64 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 203.758 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -651.367,64 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -447.609,64 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -447.609,64 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -157,02 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -447.766,66 € |