Bürgerservice (Stadtbüro)

Haushaltsdiagramm

-454.155,70 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-454.155,70 €
62,56%
-191.877,84 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-191.877,84 €
26,43%
-66.430,27 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-66.430,27 €
9,15%
-13.173,42 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-13.173,42 €
1,81%
-302 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-302 €
0,04%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -454.155,70 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -191.877,84 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -66.430,27 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -13.173,42 €
  • 14 Abschreibungen
    -302 €
  • Summe
    -725.939,23 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
224.998,90 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-725.939,23 €
20: Verwaltungsergebnis
-500.940,33 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
224.998,90 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-725.939,23 €
26: Ordentliches Ergebnis
-500.940,33 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-500.940,33 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-159,03 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-501.099,36 €