Kinder- und Jugendförderung
Haushaltsdiagramm
-338.405,14 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-338.405,14 €
76,53%
-81.400,81 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-81.400,81 €
18,41%
-19.721,38 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-19.721,38 €
4,46%
-2.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-2.000 €
0,45%
-667 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-667 €
0,15%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.278,31 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 48,50 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 30.583,77 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 66.910,58 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -442.194,33 € |
20: Verwaltungsergebnis | -375.283,75 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -375.283,75 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -375.283,75 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.171,99 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -379.455,74 € |