Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsdiagramm

6.375 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
6.375 €
46,43%
5.692,50 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
5.692,50 €
41,46%
1.365 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
1.365 €
9,94%
297,34 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
297,34 €
2,17%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    6.375 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    5.692,50 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    1.365 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    297,34 €
  • Summe
    13.729,84 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
13.729,84 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-291.594,58 €
12: Versorgungsaufwendungen
-18.389,59 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-110.303,47 €
14: Abschreibungen
-64.846,49 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.088,65 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-486.222,78 €
20: Verwaltungsergebnis
-472.492,94 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-472.492,94 €
29: Außerordentliches Ergebnis
5.985,15 €
30: Jahresergebnis
-466.507,79 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-197.002,62 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-663.510,41 €