Kulturförderung
Haushaltsdiagramm
-66.935,95 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-66.935,95 €
40,86%
-56.295,28 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-56.295,28 €
34,36%
-23.701,74 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-23.701,74 €
14,47%
-9.131,58 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-9.131,58 €
5,57%
-7.510,03 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-7.510,03 €
4,58%
-250 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-250 €
0,15%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.886 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 3.500 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 49,98 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 7.435,98 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -163.824,58 € |
20: Verwaltungsergebnis | -156.388,60 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -156.388,60 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -156.388,60 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -28.102,74 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -184.491,34 € |