Räuml.Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-180.617,93 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-180.617,93 €
43,28%
-162.250,24 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-162.250,24 €
38,88%
30.059,36 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
30.059,36 €
7,20%
23.059,10 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
23.059,10 €
5,53%
-12.862,73 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-12.862,73 €
3,08%
-4.296,52 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-4.296,52 €
1,03%
4.147 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
4.147 €
0,99%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 57.265,46 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -360.027,42 € |
20: Verwaltungsergebnis | -302.761,96 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -302.761,96 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -302.761,96 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -6.109,57 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -308.871,53 € |