Räuml.Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-181.927 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-181.927 €
42,14%
-174.849 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-174.849 €
40,50%
24.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
24.000 €
5,56%
23.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
23.000 €
5,33%
-12.543 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-12.543 €
2,91%
7.768 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
7.768 €
1,80%
-7.663 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-7.663 €
1,77%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 54.768 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -376.982 € |
20: Verwaltungsergebnis | -322.214 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -322.214 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -322.214 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -6.110 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -328.324 € |