Räuml.Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsdiagramm

-204.421,10 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-204.421,10 €
58,46%
-122.597,94 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-122.597,94 €
35,06%
-14.305,13 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-14.305,13 €
4,09%
-8.358,75 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-8.358,75 €
2,39%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -204.421,10 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -122.597,94 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -14.305,13 €
  • 14 Abschreibungen
    -8.358,75 €
  • Summe
    -349.682,92 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
27.523,15 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
1.184 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
15.640,25 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
34.433,88 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
6.048 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
960 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
85.789,28 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-349.682,92 €
20: Verwaltungsergebnis
-263.893,64 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-263.893,64 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-263.893,64 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-7.597,41 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-271.491,05 €