Räuml.Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-180.617,93 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-180.617,93 €
50,17%
-162.250,24 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-162.250,24 €
45,07%
-12.862,73 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-12.862,73 €
3,57%
-4.296,52 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-4.296,52 €
1,19%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 23.059,10 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 30.059,36 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 4.147 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 57.265,46 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -360.027,42 € |
20: Verwaltungsergebnis | -302.761,96 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -302.761,96 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -302.761,96 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -6.109,57 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -308.871,53 € |