Räuml.Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsdiagramm

-180.617,93 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-180.617,93 €
50,17%
-162.250,24 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-162.250,24 €
45,07%
-12.862,73 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-12.862,73 €
3,57%
-4.296,52 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-4.296,52 €
1,19%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -180.617,93 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -162.250,24 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -12.862,73 €
  • 14 Abschreibungen
    -4.296,52 €
  • Summe
    -360.027,42 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
23.059,10 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
30.059,36 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
4.147 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
57.265,46 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-360.027,42 €
20: Verwaltungsergebnis
-302.761,96 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-302.761,96 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-302.761,96 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-6.109,57 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-308.871,53 €