Einrichtungen der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-289.041,27 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-289.041,27 €
63,96%
-81.326,47 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-81.326,47 €
18,00%
-66.099,78 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-66.099,78 €
14,63%
-14.372,14 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-14.372,14 €
3,18%
-1.088,65 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.088,65 €
0,24%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.022,58 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 11.167,59 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 117,48 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 1.364 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 205,06 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 19.876,71 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -451.928,31 € |
20: Verwaltungsergebnis | -432.051,60 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -432.051,60 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | -379,08 € |
30: Jahresergebnis | -432.430,68 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -184.819,36 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -617.250,04 € |