Einrichtungen der Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-291.594,58 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-291.594,58 €
59,97%
-110.303,47 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-110.303,47 €
22,69%
-64.846,49 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-64.846,49 €
13,34%
-18.389,59 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-18.389,59 €
3,78%
-1.088,65 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.088,65 €
0,22%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.692,50 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 6.375 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 1.365 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 297,34 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 13.729,84 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -486.222,78 € |
20: Verwaltungsergebnis | -472.492,94 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -472.492,94 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 5.985,15 € |
30: Jahresergebnis | -466.507,79 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -197.002,62 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -663.510,41 € |