Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsdiagramm

-204.067 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-204.067 €
54,09%
-91.888 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-91.888 €
24,36%
-66.999 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-66.999 €
17,76%
-13.224 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-13.224 €
3,51%
-1.089 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.089 €
0,29%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -204.067 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -91.888 €
  • 14 Abschreibungen
    -66.999 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -13.224 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -1.089 €
  • Summe
    -377.267 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
6.300 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
6.000 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
1.196 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
13.496 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-377.267 €
20: Verwaltungsergebnis
-363.771 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-363.771 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-363.771 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-246.549 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-610.320 €